Вопросы и регистрация: +7 (383) 383-08-79 (пн-пт: 05.00-14.00 мск) или
Поможем найти и выбрать программу обучения!
Узнайте, как получить скидку!

Семинар "Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства"

13 апреля
2 дня (16 часов)
14 апреля
Цена: 
19900
Скидка: 
3
%
Подать заявку

Скидка только посетителям портала Piterbo.ru при подаче заявки через сайт

Организатор: 
Место проведения: 
г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 73

Задать вопрос или зарегистрироваться вы можете по тел.:

+7 (812) 645-17-04

или нажать "подать заявку" и заполнить форму обратной связи.

Время работы: 9:00 - 18:00 (Мск), ПН-ПТ

Целевая аудитория: собственники, генеральные директора, финансовые директора руководители бухгалтерских и финансово-экономических служб.

Цели семинара

  • Систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе; 
  • Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения; 
  • Обсудить оптимальные и законные подходы к практике налоговой оптимизации.

 

ПРОГРАММА

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ И НАЛОГИ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ, страховые взносы)

1.1. Понятия и принципы налоговой оптимизации и планирования.

1.2. Применение специальных налоговых режимов: в каком случае выплаты зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность.

1.3. Условия применения тактики налоговой оптимизации: непритворный характер сделок, экономическое обоснование, прямые и косвенные признаки аффилированности, дробление бизнеса.

1.4. Возможности компенсации социальных гарантий (включая пенсионные накопления) работников при применении оптимизации в части заработной платы.

1.5. Специальные модели: компенсации, арендная плата, закупки у физических лиц, суточные, ученические договора.

1.6. Пределы налогового планирования.

II . Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения

2.1. Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики.

2.2. Роль учетной политики в управлении финансами организации.

2.3. Факторы, влияющие на выбор учетной политики.

2.4. Основные элементы учетной политики.

2.5. Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики.

2.6. Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.

III . Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения

3.1. «Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета.

3.2. Правовое регулирование составления и заключения договоров.

3.3. Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства.

3.4. Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.

IV . Планирование налога на прибыль

4.1. Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база.

4.2. Основные направления оптимизации налогообложения прибыли в учетом изменений законодательства:

4.3. определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы;

4.4. обоснование и документальное подтверждение расходов;

4.5. осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов;

4.6. выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч.

V . Планирование косвенных налогов

5.1. НДС, акцизы, таможенные пошлины и их содержание.

5.2. Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации.

5.3. Целесообразность применения льгот по НДС.

5.4. Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов.

5.5. Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами.

5.6. Арбитражная практика.

VI . Планирование налогообложения имущества организации

6.1. Содержание налога на имущество.

6.2. Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество.

6.3. Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве.

6.4. Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль.

КЕЙС: ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

! Предварительная подготовка : Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.

Корпоративный семинар
Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.
Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.

Индивидуальное обучение
Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся в оборудованном тренинг-зале в центре Санкт-Петербурга. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.
Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.

При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.

Подробности по телефону:

+7 (812) 645-17-04

Время работы: 9:00 - 18:00 (Мск), ПН-ПТ